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審計指引

企業內部控制基本規范的配套指引由什么組成?

企業內部控制基本規范的配套指引包括:

審計指引
(圖片來源網絡,侵刪)

《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》和《企業內部控制審計指引》。

其中,《企業內部控制應用指引》由18項細則組成,具體為:組織機構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外保、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞和信息系統。

審計指引
(圖片來源網絡,侵刪)

中國內部控制指引體系包括哪?

中國內部控制指引體系包括基本規范,應用指引,評價和審計指引三個類別構成一個相輔相成的整體。其主要依據:

一是《企業內部控制基本規范》(簡稱《基本規范》)。

二是《企業內部控制配套指引》(簡稱《配套指引》),其中包括18項《企業內部控制應用指引》(簡稱《應用指引》)、

三是《企業內部控制評價指引》(簡稱《評價指引》),四懸《企業內部控制審計指引》(簡稱《審計指引》)。

企業內部控制配套指引具有哪些鮮明的特點和創新性?

內部控制配套指引具有的鮮明的特點和創新性,主要體現在以下幾個方面,企業內部控制配套指引是分三個線條制定的,第一個線條是內部控制應用指引,第二個是內部控制評價指引,第三個是內部控制審計指引,這三個指引分別對三個領域的內部控制操作具有了很強的指導性。

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